Standard Operating Procedure (SOP)
Judul Menerima bahan
QA Signature Area Manager Signature
Tanggal penandatanganan Tanggal signature Pendahuluan: Dokumen ini menjelaskan prosedur untuk menerima bahan-bahan yang akan disimpan di gudang. Tujuan: Untuk menerima baku, bahan kemasan yang masuk cetak dan . Tanggung Jawab:. Receiver, QC / QA, Koordinator Pengembangan Produk, Pembelian Manajer Bagian 1: Menerima Umum The pengirim / penerima akan: 1.1 Periksa semua truk yang masuk sebagai berikut: . • Truk harus tertutup dan ditutup • Floorboards kering dan bersih. • Tidak ada bukti tumpahan bahan kimia, sampah, limbah atau makanan manja. • Serangga dan aktivitas tikus. • bau Bad. • Membuat catatan dari plat truk atau nomor Trailer. • Beritahu Supervisor dan QA dari masalah apapun. 1.2 Membongkar pengiriman dan memeriksa kondisi pengiriman untuk memastikan: • Semua produk di palet bersih. • Tidak ada kasus yang rusak atau paket. • Tidak ada bukti dari setiap item non-makanan atau barang-barang yang bisa mencemari produk yang diterima. • Pada penerimaan barang yang rusak ikuti bagian 5. 1.3 Periksa driver tergelincir untuk memastikan negara-negara perusahaan Perusahaan kami ' 1,4 Tag setiap selip dengan nama produk dan kode BV dan memberitahu Supervisor dan QA dari masalah apapun. 1.5 Hitung barang dan membandingkan kuantitas , nama, dan banyak nomor untuk informasi yang tertera pada pesanan pembelian pengiriman dokumen dan perusahaan (PO). Selidiki setiap perbedaan. 1,6 Lengkapi "Menerima Log" dengan informasi berikut: Informasi Produk: • tanggal Diterima jumlah • PO • RA-Code • Deskripsi • Berat kg (jika ada) • Nomor Lot • Jumlah yang diterima • Pengiriman Pemasok • Pengiriman pembawa Pemeriksaan Kendaraan: • Inspeksi Visual • Bau inspeksi • Kegiatan Hama / Rodent • Truk / Trailer jumlah Penerima awal . Setelah 1,7 QC telah menerapkan QC disetujui produk stiker toko hijau di daerah yang ditunjuk 1,8 Untuk bahan baku ikuti bagian 2. 1.9 Untuk dicetak bahan ikuti bagian 3. 1.10 Untuk komponen kemasan ikuti bagian 4. Bagian 2: Menerima Bahan Baku The pengirim / penerima akan: 2.1 Follow bagian 1. . 2.2 Place pada label ditahan pada skid / kotak 2.3 Lulus PO dengan semua informasi yang relevan untuk . departemen QC 2,4 QC akan mengambil sampel per sampel prosedur SOP New Bahan Baku Persetujuan. 2.5 Setelah barang diterima, QC akan: . • Tempatkan "QC stiker Disetujui" pada produk • Tag produk dengan nomor lot, tanggal menerima, nama produk, RA-kode, nomor pesanan pembelian dan kuantitas. • Lengkapi "Menerima Log" dengan informasi berikut: QC Periksa • Certificate of Analysis • QC Persetujuan • Tanggal Kadaluarsa • Tanggal Penolakan • Tanggal sampel diambil QC inspektur awal 2.6 Material dianggap tidak dapat diterima (dari spesifikasi) akan ditandai oleh QC sebagai "ditahan" dan harus pindah ke daerah terus QC. 2.7 Pengujian lebih lanjut akan dilakukan oleh QC / R & D pengawas dan jika bahan yang masih keluar dari spesifikasi, itu akan dengan tag "QC Ditolak" tag dan tercatat sebagai ditolak dalam log penerima. 2,8 Purchasing Manager akan menghubungi pemasok untuk tindakan yang diperlukan untuk bahan yaitu menolak untuk dikembalikan, diganti, hancur, dll 2,9 Purchasing Manager akan menginformasikan Receiver dan QC dengan status bahan ditolak. QC akan mencatat status bahan baku pada PO asli dan mengembalikan PO asli kembali ke Purchasing Manager 2.10 QC akan mengajukan salinan PO di QC Ditolak Bahan pengikat. Bagian 3: Menerima Bahan cetak bahan cetak termasuk label, tas dicetak, lengan, kotak dicetak (tidak pengirim), dll The pengirim / penerima akan: 3.1 Follow bagian 1. . 3.2 Place pada label ditahan pada setiap sisi selip / setiap kotak 3,3 Tempat label sisi ruang label dan semua bahan cetak lainnya dalam bahan cetak daerah. 3,4 Tempatkan PO dan dokumentasi terkait di ruang label pintu penahan untuk pengambilan sampel dan QC memeriksa. Label kontrol akan: 3.5 Hapus 5 sampel dari setiap batch label / lengan / tas / kotak / etc, menulis count baru roll / box / dll, melampirkan sampel untuk PO dan menerima dokumen kemudian lolos ke QC untuk inspeksi. 3.6 QC dan Koordinator Pengembangan Produk akan meninjau materi cetak sesuai SOP: Label Control. 3.7 Pada penerimaan "disetujui hijau stiker "dari Koordinator Pengembangan Produk, menerapkan 'disetujui' stiker di atas 'ditahan' stiker dan produk toko di daerah yang ditunjuk (ruang yaitu label atau bahan cetakan area). • Untuk bahan cetak yang tersimpan pada meluncur di gudang (di luar ruang label) Koordinator Pengembangan Produk juga akan menyediakan kotak tag yang berisi nama produk dan kode. Ini harus diterapkan pada kotak (setelah "disetujui stiker hijau") dan kuantitas di setiap kotak harus ditulis pada tag. 3.8 Material dianggap tidak dapat diterima (dari spesifikasi) akan ditandai oleh Koordinator Pengembangan Produk sebagai "ditolak" dan pindah ke WHS atau dikembalikan ke printer untuk penggantian. Bagian 4: Menerima komponen Kemasan The pengirim / penerima akan: 4.1 Follow bagian 1. 4.2 Lulus PO ke Purchasing Manager. 4.3 Simpan bahan di daerah yang ditunjuk. Bagian 5: Penerimaan Barang Rusak Pada saat menerima kiriman yang rusak pengirim / penerima akan: 5.1Take foto dari produk yang rusak (kamera pengawas di kantor) dan memastikan sopir truk menandatangani dokumen penerima sebagai bukti. 5.2 Beritahu QC. Pada diberitahu dari pengiriman QC yang rusak akan: 5.3 Periksa produk yang rusak dan perhatikan kerusakan pada PO. 5,4 Tempatkan produk rusak dalam kantong plastik steril (jika diperlukan) di daerah QC Penahanan, sampai pemberitahuan diterima dari Purchasing Manager untuk kembali atau menghancurkan. 5.5 Label rusak produk dengan semua informasi:. Nama, banyak #, kuantitas, laporan #, pesanan pembelian # dan tanggal 5,6 Pasang gambar untuk Purchase Order ditandatangani dan lolos ke Manajer Pembelian (atau e-mail foto ke Purchasing Manager) . Pada penerimaan PO dengan produk yang rusak tersebut Purchasing Manager akan: . 5.7 Instruksikan QC untuk menyimpan untuk pemeriksaan pemasok atau untuk pembuangan . 5.8 Hubungi pemasok untuk klaim 5,9 Jika produk yang akan dibuang, ikuti SOP Produk Pembuangan. Dokumentasi Menerima Log G: ProductionReceiving Log QC tag Ditolak QC Pada tag Tahan.
Sedang diterjemahkan, harap tunggu..
